您现在的位置:网站首页 > 铁河乡 > 财经信息 > 财政预决算 > 正文内容

铁河乡2017年财政预算执行情况和2018年财政预算的报告

索 引 号:/201804-81754 信息类别:财政预决算 发布机构: 新建区铁河乡 生成时间:2018年04月20日 信息名称:铁河乡2017年财政预算执行情况和2018年财政预算的报告 【字体:

铁河乡2017年财政预算执行情况和2018年财政预算的报告

(2018年4月17日在铁河乡第十三届人民代表大会第四次会议上)

铁河乡财政所所长      段爱华

各位代表:

受铁河乡人民政府委托,我向大会作2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告,请予审议,并请各列席人员提出意见。

在过去的2017年,我乡紧紧以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观和党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以实现“中国梦”为动力,认真学习和贯彻落实党的群众路线教育实践活动,努力克服各种不利经济发展的影响,加强税收收入征管,严格理财,财政预算执行情况良好,通过全乡人民的共同努力,圆满完成了上级下达的各项财政指标任务,巩固了改革开放近四十年来取得的丰硕成果,下面就我乡2017年财政预算执行情况作如下汇报:

一、2017年财政预算收入执行情况

2017年,我乡财政预算收入决算数为2690.7万元,比上年增长66.8%,具体财政预算收入决算数为:

1、国税收入:1166.2万元,比上年增长74.7%。

2、地税收入:945.7万元,比上年下降61.2%.

2017年,我乡财政预算收入2690.7万元,加上上级补助收入17153100元,上年结余收入390元,财政收入总计为44060490元,比上年增长36.8%。

二、2017年财政预算支出执行情况

2017年,我乡公共财政支出决算数为20098953元,比上年增长8.9%。具体一般预算支出决算数为:

1、一般公共服务支出7141702元,其中:政府办公及相关机构事务6478322元,财政事务623380元,审计事务2000元,组织事务20000元,其他共产党事务支出18000元。

2.教育支出5635250元,比上年增长20%。

3.公共安全支出40000元,与上年不可比。

4.科学技术支出230000元,比上年下降55%。

5、文化体育传媒支出60815元,因增人比上年增长较大。

6、社会保障和就业支出2283890元,比上年增长6.3%。其中:高龄补助259380元,基层政权和社区建设180000元,其他民政管理事务支出98200元,行政事业单位离退休175711元,自然灾害救济370000元,抚恤事业支出247863元,其他农村社会救助352972元,儿童福利35630元(孤儿生活补助),农村五保178490元,其他残疾人事业费149600元,其他社保补助236044元。

7.医疗卫生支出514964元,比上年增长99%,其中计生经费支出443240元。

8、节能环保支出130275元,比上年增长30%。

9、农林水事务支出3668493元,比上年下降46.1%。其中:农业支出1173899元,林业支出47580元,水利支出290746元,土地治理436488元,对村民委员会和村党支部补助支出1089780元,其他农林水事务630000元。

10、资源勘探电力信息等事务支出1635644元,比上年下降7.4%。

11.其他支出230000元,比上年增长64.2%。

2017年,我乡财政支出情况来看,支出结构合理,充分发挥了资金使用效率,加大了对重点行业的支出。

2017年,我乡的财政支出,实现了几个确保,即:确保了行政事业单位国家标准工资按月足额发放;确保了机构正常运行;确保了社会保障资金落实到位;确保了耕地地力补贴、退耕还林、救灾资金、低保、农机补贴等惠农资金及时足额的发放;确保了维护社会稳定支出的需要。

2017年,财政一般预算支20098953元,加上上解上级支出23961147元,年终滚存结余390元,财政支出总计为44060490元,比上年增长36.8%.

2017年,我乡财政预算收支决算数平衡。

三,2017年财政基金预算收入执行情况

2017年,我乡基金收入为23596342元,此款属上级补助款。

2017年财政基金预算支出执行情况

2017年,基金预算支出为23596342元,主要用于增减挂土地征迁补偿款等。

2017年.我乡财政基金预算收支决算数平衡。

各位代表,总体来看,我乡2017年财政预算执行情况良好,财政收入圆满完成了任务,财政支出保障了经济社会发展的需要,支出机构不断优化,各项重点支出得到了有效保障,财政改革进一步深化,财政管理水平稳步提高,总结一年来的财政工作,主要体现在以下几方面:

    1、积极组织财政收入。在乡党委、政府的正确领导下,超额完成了税收年度预算任务。

    2、积极做好财政管理的各项改革工作,认真落实党的“三农”政策,及时发放各项惠农补贴等民生资金901.5万元,其中:发放耕地地力补贴资金383.56万元,城镇及农村低保325.89万元,农机补贴116.25万元,

城镇及农村大病救助33.26万元,高龄补助25.93万,残疾人两项补贴16.61万元,进一步完善了“乡财乡用区监管”的各项具体工作,确保了各机构的正常运转和社会的稳定。

3、加强财政自身素质建设,坚持微笑式服务,热情接待,提倡文明用语,强化了责任意识,转变了工作作风,提高了办事效率,进一步营造了优质高效的服务范围。

2017年,是十三五规划的关键年,是党的十九大召开之年,已经胜利地过去,根据财政管理改革的要求和2018年预算编制的指导思想及基本原则,结合我乡的实际情况,下面就我乡2018年财政预算草案作如下汇报:

一、2018年财政收入预算情况

2018年,财政收入以县政府下达我乡税收目标指导任务1730万元为预算数,其中国税收入为930万元,地税收入为800万元,上级补助收入待专项追加后而定,全年财政收入总预算数为1730万元。

二、2018年财政支出预算情况

2018年,财政支出暂以区下达我乡2018年支出基数3422285元为财政支出预算数,其他经费支出待上级专项追加后再作预算调整,具体财政支出预算数为:

1、政府办公及相关机构事务:1961916元

2、财政事务支出:283349元。

3.社会保障和就业支出:338194元。

4、医疗卫生与计划生育支出:195864元。

5、文化体育与传媒支出:52240元。           

6.行政事业单位医疗支出:230662

7、农、林、水事务支出:169283元。

8、住房公积金支出:190777元。

2018年,一般预算支出预算数3422285元,加上上解支出13877715元,全年财政支出总预算数为1730万元。

2018年我乡财政收支预算数平衡。   

2018年,是我乡加快发展,实现经济快速增长的重要一年。财政工作将紧紧围绕乡党委、政府的经济工作思路,坚持以科学发展观为统领,坚定信心,审时度势,科学决策,周密部署,扎实工作,变压力为动力,化挑战为机遇,为全乡发展稳定大局服务,为确保完成全年财政预算任务,财政要着重做好以下几个方面的工作:

一、依法加强税收收入征管,努力培植税源。

二、调整和优化财政支出结构,努力实现以下确保。

1、确保人员工资及惠农资金的及时足额发放

2、确保用于农业和农村基础设施资金的投入。

3、确保社会保障资金的投入及完善管理

4、确保维护社会稳定的各项支出的需要进一步推进和完善“乡财乡用区监管”的各项工作,努力促进经济和社会的和谐稳定、和谐发展。

三、以人为本,切实加大财政机关管理力度,实现财政队伍素质的新提高,努力改进工作作风,实现文明行风工程,创新工作运行新机制,增强服务意识,提高工作效能,打造一支素质全面,业务过硬,作风优良,廉洁高效的财政干部队伍。

各位代表,2018年是“十三五”规划的关键之年,是改革开放实施四十周年,是党的十九大开局之年,是充满希望的一年,机遇与挑战并存,困难与希望同在,我们将在乡党委政府的正确领导下,坚持邓小平理论和“三个代表”重要思想,牢固树立科学发展观,以党的十九大精神为指导,以实现“中国梦”为动力,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真贯彻落实十三届人大一次会议精神 ,抓住机遇,迎难而上,团结拼搏,与时俱进,认真落实“八项规定”,励行节约,严格控制“三公”经费的支出,继续全面贯彻落实党的群众路线教育实践活动和“两学一做”的精神,努力完成全年财政工作的各项任务,以我区转型为契机,为推动我乡经济又快又好地发展,促进社会全面进步,全面决胜建成小康社会,为实现决战千亿工业,掘起百位强区,决胜十强晋位,打造新区典范宏伟目标作出新的贡献。

 

[打印文章] [关闭窗口]

主办:新建区人民政府  承办单位及维护:新建区经济信息中心


技术支持:江西微博科技有限公司 推荐IE9以上版本,分辨率1024*768