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南昌市新建区人工影响天气领导小组办公室2018年度部门决算

索 引 号:/201909-102891 信息类别:财政预决算 发布机构: 新建区气象局 生成时间:2019年09月23日 信息名称:南昌市新建区人工影响天气领导小组办公室2018年度部门决算 【字体:

南昌市新建区人工影响天气领导小组办公室2018年度部门决算

目    录

 

第一部分  南昌市新建区人工影响天气领导小组办公室部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  南昌市新建区人工影响天气领导小组办公室部门概况

 

  • 部门主要职能

南昌市新建区人工影响天气领导小组办公室为南昌市新建区气象局直属事业单位,正股级建制。部门主要职责为:

 为南昌市新建区经济建设和防灾减灾开展人工影响天气作业服务。 本单位的业务范围:

(一)负责南昌市新建区人工影响天气领导小组的日常工作。

(二)负责制定南昌市新建区人工影响天气工作的规划、安全措施和应急预案。

(三)负责南昌市新建区人工影响天气工作的组织和实施。

(四)负责气象灾害防御、农业气象服务及突发气象公共事件预警信息发布等工作 。

(五)协助南昌市新建区人民政府及上级有关部门对人工影响天气重大安全事故进行处理。

(六)承办南昌市新建区气象局交办的其他事项。

 

  • 部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:南昌市新建区人工影响天气领导小组办公室;南昌市新建区气象局。

本部门2018年年末编制人数1人,其中事业编制1人;年末实有人数1人,其中在职人员1人。

 

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2018年度部门决算表

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

第三部分  2018年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计78.03万元,其中上年结转和结余8.69万元,较上年增长151.61%,主要原因是:增加防雷工作经费40万元;本年收入合计69.33万元,较上年增长130.18%,主要原因是:增加防雷工作经费40万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入78.03万元,占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计26.75万元,较上年增长19.86%。年末结转和结余51.28万元,较上年增长19.86%。本年支出的具体构成为:基本支出10.07万元,占37.66%;项目支出16.68万元,占62.34%。  

 

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为27.57万元,决算数为26.75万元,完成年初预算的97%;年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元,决算数为51.28万元,预决算差额51.28万元。预决算差异的主要原因是:项目经费结转50.78万元。

按功能分类科目分:社会保障和就业支出年初预算数为1.01万元,决算数为1.1万元,完成年初预算的109%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0.64万元,决算数为0.75万元,完成年初预算的116%;农林水支出年初预算数为20万元,决算数为11.06万元,完成年初预算的55.28%;国土海洋气象支出年初预算数为5.33万元,决算数为13.53万元,完成年初预算的254%,主要原因是增加了防雷工作经费支出,发放了2017年考核奖;住房保障支出年初预算数为0.59万元,决算数为0.32万元,完成年初预算的53.44%。

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出9.62万元,与上年基本持平;商品和服务支出17.13万元,较上年增长36.55%,主要原因是增加了防雷工作经费支出。

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出10.07万元,其中:    (一)工资福利支出9.62万元,较2017年增加0.44万元,增长4.8%,主要原因是:增资。    (二)商品和服务支出0.45万元,较2017年增加0.45万元,增长100%,主要原因是:2017年无商品和服务支出。   

五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款无“三公”经费。

 

六、机关运行经费情况说明

本部门2018 年度无机关运行经费。

 

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度无政府采购支出。

 

八、预算绩效情况说明

    本部门2018年度无绩效管理工作。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

五、附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

六、上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

 

 

 

 

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